O škole CŠPP Občianske združenie Fotoalbum ERASMUS+ Projekty EÚ Malé projekty Spojená škola internátna Starostlivosť o klientov s PAS Dištančné vzdelávanie
Navigácia

Zverejňovanie zmlúv

Faktúry 2025

 

P.č.
Číslo FA
Popis FA 
Hodnota FA v € s DPH
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
Identifikácia dodávateľa
IČO
Dátum doručenia

1.

7125200673 Dodávka elektriny 328,99 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2025
2. 7125200671 Dodávka elektriny 1050,70 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2025
3. 7125200670 Dodávka elektriny 113,76 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2025
4. 7125200672 Dodávka elektriny 102,58 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2025
5. 8240011158 Dohoda o platbách-plyn 35,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 02.01.2025
6. 8240011160 Dohoda o platbách-plyn 225,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 02.01.2025
7. 8240011157 Dohoda o platbách-plyn 1071,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 02.01.2025
8. 8240011159 Dohoda o platbách-plyn 205,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 02.01.2025
9. 8240011156 Dohoda o platbách-plyn 244,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 02.01.2025
10. Potvrdenie o členstve Členský poplatok na r. 2025 35,00   Internetová prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 02.01.2025
11.. 916700243 Prenájom výdajníkov vody 117,78 Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783   Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28  Ivanka pri Dunaji 35784776 03.01.2025
12. 8362407892 Telekomunikačné služby 31,81 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 03.01.2025
13. 2501257466 Vodné,stočné 179,52 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 07.01.2025
14. 2501257467 Vodné, stočné 700,85 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 07.01.2025
15. 314645619 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 109,22 Zmluva č. 24/1824/0013   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 07.01.2025
16. 5820700926 Telekomunikačné služby 55,12 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 07.01.2025
17. IK11472024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 08.01.2025
18. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 26,00 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 08.01.2025
19. 314645619 Inštalácia optickej siete 560,70 Zmluva č. 24/1824/0013   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 09.01.2025
20. 9125000209 Údržba programu 250,00   Objednávka č. 2025001 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava 31361161 09.01.2025
21. 12500003 Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu - r. 2025 20,00   Objednávka č. 2025006 Nezisková organizácia Recyklohry, Dúbravská cesta 2, 841 04  Bratislava 36562939 14.01.2025
22. 5408494075 Materiál-chovateľské potreby 113,24   Objednávka č. 2025007 Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102  Bratislava 36562939 15.01.2025
23. 2240046949 Vyúčtovacia faktúra 54,26 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
24. 2240046948 Vyúčtovacia faktúra 558,72 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
25. 2240046947 Vyúčtovacia faktúra 975,14 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
26. 2240046950 Vyúčtovacia faktúra 288,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
27. 2240046951 Vyúčtovacia faktúra 44,39 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
28. 2240046958 Dohoda o platbách 35,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
29. 2240046956 Dohoda o platbách 244,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
30. 2240046960 Dohoda o platbách 225,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
31. 2240046957 Dohoda o platbách 1071,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
32. 2240046959 Dohoda o platbách 358,75 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 16.01.2025
33. 7224207960 Vyúčtovacia faktúra 201,90 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 16.01.2025
34. 7224208205 Vyúčtovacia faktúra 2428,02 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 16.01.2025
35. 7224207958 Vyúčtovacia faktúra 62,06 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 16.01.2025
36. 7224207959 Vyúčtovacia faktúra 1449,89 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 16.01.2025
37. DLaF 916-25-00040 Prenájom kopírky 69,14 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava   20.01.2025
38. zálohová FA č. 250800001 Školenie 375,00   Objednávka č. 2025009 Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01  Bratislava 5 52466167 20.01.2025
39. 2250000106 Webinár 209,22   Internetová prihláška Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03  Bratislava-Ružinov 46490213 21.01.2025
40. 253100457 Servis rohoží 77,45 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 27.01.2025
41. IK00022025 PZS-dohľad nad PP 86,68 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 27.01.2025
42. Zálohová Fa č. 250800002 + originál Fa č. 251900002 Školenie 750,00   Objednávka č. 2025009 Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01  Bratislava 5 52466167 29.01.2025
43. Fa č. 7250000611 Poplatok+zálohová platba za plyn 60,36 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 30.01.2025
44. FV25002 Lyžiarsky výcvik 2 010,00   Objednávka č. 2025004 Zamdo s.r.o., 094 15  Zamutov 696 47477598 30.01.2025
45. FV25001 Lyžiarsky výcvik 1 340,00   Objednávka č. 2025003 Zamdo s.r.o., 094 15  Zamutov 696 47477598 30.01.2025
46. 1020250009 Jazykový kurz 300,00   Objednávka č. 2025444 MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, Vranov n.T. 47315962 31.01.2025
47. zálohová Fa č. 41120313 + Fa č. 445004582 Nakreditovanie karty Edenred 876,62 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 31.01.2025
48. 0082025 Čistenie potrubia umývadla 450,00   Objednávka č. 2025011 VT Kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01  Vranov n.T. 46515283 03.02.2025
49. 02/2025 Dezinsekcie 2480,00   Objednávka č. 2025011 Viktor Maľar, Na hrunku 40/77, 093 01  Vranov n.T. 55265774 03.02.2025
50. 023/2025 Odber kuchynského a biologického odpadu 40,00 KZ 2628497 z 05.10.2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 03.02.2025
51. Proforma Fa č. 8151941817 + Fa č. 8151941817 Elektrospotrebič 79,99   Objednávka č. 2025018 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 35739487 03.02.2025
52. 250032 Materiál - údržba 57,95   Objednávka č. 2025002 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 03.02.2025
53. 8364005074 Telekomunikačné služby 31,91 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.02.2025
54. FV250009 Preprava osôb 550,00   Objednávka č. 2025005 MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02  Vranov n.T. 56152337 04.02.2025
55. FV250005 Preprava osôb 550,00   Objednávka č. 2025005 MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02  Vranov n.T. 56152337 04.02.2025
56. 251400492 Propagačné predmety 421,80   Objednávka č. 2025020 Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03  Bratislava 3 46225625 05.02.2025
57. Zálohová Fa č. 250201 Stavebné a montážne práce 2837,00   Objednávka č. 2025008 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 05.02.2025
58. 250100097 Revízie kotlov 420,00   Objednávka č. 2025013 Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03  Vranov n.T. 36467677 06.02.2025
59. 314645619 Internet + TV 154,20 Zmluva č. 24/1824/0013   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 06.02.2025
60. 5825302092 Telekomunikačné služby 55,64 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 06.02.2025
61. Proforma  Fa č. 8151951071 + originál Fa č. 8151951071 Elektrospotrebiče 725,88   Objednávka č. 2025022 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 35739487 10.02.2025
62. ZF 1717250119 Čerpanie zo sociálneho fondu 3680,00   Objednávka č. 2025024 Finerg International s.r.o., Hotel Lesná, 059 60  Stará Lesná 157 36511391 10.02.2025
63. 7225200614 Vyúčtovanie - elektrina 1775,77 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 11.02.2025
64. 7225200615 Vyúčtovanie - elektrina 66,12 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 11.02.2025
65. 7225200613 Vyúčtovanie - elektrina 60,10 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 11.02.2025
66. platobné údaje + Fa č. 50897361827 Materiál-hygiena - upratovací set mop 51,73   Objednávka č. 2025025 Internet Mall Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava 35950226 13.02.2025
67. 5409163293 Chovateľské potreby 145,09   Objednávka č. 2025026 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 16.02.2025
68. 5570049897 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za r. 2024 36,90   Objednávka č. 2025021 DIVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18  Košice 51811961 17.02.2025
69. DLaF 916-25-00131 Prenájom kopírky 102,00 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 17.02.2025
70. Potvrdenie o prihlásení na seminár Webinár 28,00   Internetová prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 17.02.2025
71. M250217003 Školenie 320,00 DaG projekt č. 207475   VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR 50562771 17.02.2025
72. M250217002 Školenie 320,00 DaG projekt č. 207475   VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR 50562771 17.02.2025
73. M250217001 Školenie 320,00 DaG projekt č. 207475   VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR 50562771 17.02.2025
74. 253101221 Servis rohoží 77,45 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 20.02.2025
75. Rozhodnutie č. 3334/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4232,80 Rozhodnutie č. 3334/2025   Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01  Vranov n.T. 00332933 20.02.2025
76. 250042 Potraviny 333,20   Objednávka č. 2025027 Hair Clinic s.r.o., Jégeho 10, 821 08  Bratislava-Ružinov 45523941 24.02.2025
77. 251900002 Aktualizačné vzdelávanie 1125,00   Objednávka č. 2025009 Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01  Bratislava 5 52466167 24.02.2025
78. 20250005 Revízie elektroinštalácie a náradia 1780,00   Objednávka č. 2025028 TaT Elektro s.r.o., Štúrova 340/7, 094 31 53549104 25.02.2025
79. Zálohová Fa č. SP225200828 + originál FA č.SPF25408243 Interiérové vybavenie 193,11   Objednávka č. 2025029 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava 44413467 26.02.2025
80. FV250001 Joga pre deti 280,00   Objednávka č. 2025010 Ľubomíra Baníková - Patandžťali Joga, 094 06  Girovce 10 51308967 26.02.2025
81. Zálohová Fa č. 5590045665 + originál Fa č. 5570050092 Ročná údržba programov 729,39   Objednávka č. 2025014 DIVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18  Košice 51811961 27.02.2025
82. 2501014 Kurz 99,00   Objednávka č. 2025031 Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02  Bratislava 1 45738424. 27.02.2025
83. 250013 Učebné pomôcky 300,00   Objednávka č. 2025030 Pebecon s.r.o., Herlianska 329/40, 040 14  Košice-Košická Nová Ves 51796767 27.02.2025
84. 250202 Stavebné montážne práce 1642,00   Objednávka č. 2025008 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 03.03.2025
85. 2504 Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému 61,25 Zmluva č. SMX-027/TS-2016   Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 03.03.2025
86. IK02142025 PZS-dohľad nad prac.prostredím 86,68 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 03.03.2025
87. 5409460963 Materiál - hygiena - upratovacie mopy 231,18   Objednávka č. 2025034 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 03.03.2025
88. 075/2025 Odber kuchynského a biologického odpadu 30,00 KZ 2628497 z 05.10.2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 03.03.2025
89. 41121843+ originál Fa č. 445008500 Nakreditovanie karty Edenred 782,03 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 03.03.2025
90. 2505 Oprava zariadenia EZS

234,54

  Objednávka č. 2025036 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 03.03.2025
91. 202456 Členský príspevok na r. 2025 200,00   Prihláška (objednávka) č. 2025035 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01  Snina 42382530 03.03.2025
92. 8365596773 Telekomunikačné služby 31,97 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.03.2025
93. 314645619 Internet + TV 154,20 Zmluva č. 24/1824/0013   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.03.2025
94. 250110 Materiál-údržba 149,65   Objednávka č. 2025016 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 06.03.2025
95. 5829903206 Telekomunikačné služby 49,57 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 3569727 06.03.2025
96. 2501327661 Vodné,stočné 584,28 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 10.03.2025
97. 2501327662 Vodné,stočné 447,65 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 10.03.2025
98. 7225208598 Vyúčtovacia Fa - OU+PŠ 40,63 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.03.2025
99. 7225208599 Vyúčtovacia Fa - Škola 1669,12 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.03.2025
100. 7225208600 Vyúčtovacia Fa - MŠ 44,72 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.03.2025
101. 118214 Materiál - klipové rámy 169,72   Objednávka č. 2025040 Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01  Bratislava 45674515 11.03.2025
102. 1020250025 Elektrospotrebič 114,99 platobné údaje + Fa č. 4720287290 Objednávka č. 2025039 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 45313351 11.03.2025
103. 20250006 Jazykový kurz 300,00   Objednávka č. 2025041 MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, Vranov n.T. 47315962 12.03.2025
104. 20250006 Revízia bleskozvodov 730,00   Objednávka č. 2025042 TaT Elektro s.r.o., Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce n.T. 53549104 12.03.2025
105. 2025017 Divadelné predstavenie 150,00   Objednávka č. 2025038 Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01  Prešov 42082153 12.03.2025
106. Proforma Fa č. 1252200938+ Fa č. 2252200982 Tlačivá 13,04   Objednávka č. 2025032 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31333113 13.03.2025
107. 926702899 Sanitácia výdajníkov vody 81,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783   Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28  Ivanka pri Dunaji 50046586 17.03.2025
108. 10250614 Materiál-hygiena - tablety do umývačky riadu 216,48   Objednávka č. 2025044 Gastrolux s.r.o., Bytčická 2, 010 01  Žilina 36413186 18.03.2025
109. DLaF 916-25-00220 Prenájom kopírky 91,03 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 18.03.2025
110. platobné údaje + Fa č. 142500709 Poštová schránka 32,30   Objednávka č. 2025045 Rottner Security Slovensko s.r.o., Hrachová 16A, 821 05  Bratislava 45711615 20.03.2025
111. Pozvánka ako daňový doklad Webinár 98,00   internetová  záväzná prihláška Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 965 01  Žiar nad Hronom 52768139 20.03.2025
112. platobné údaje + Fa č. 2551026242 Interiérové vybavenie 84,49   Objednávka č. 2025046 Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44  Tvrdošín 36409154 24.03.2025
113. 253102084 Servis rohoží 77,45 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 24.03.2025
114. FA20250132 Polygrafické služby 110,70   Objednávka č. 2025019 Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01  Vranov n.T. 44189192 24.03.2025
115. 1028916 Interiérové vybavenie 244,38   Objednávka č. 2025047 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 24.03.2025
116. 5417696311 Kancelárske potreby+príslušenstvo k VT 261,83   Objednávka č. 2025049 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 25.03.2025
117. 5417696322 Kancelárske potreby 36,11   Objednávka č. 2025050 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 25.03.2025
118. 22506299 Učebné pomôcky 157,50   Objednávka č. 2025048 NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 26.03.2025
119. 25030002 Webová stránka 1000,00   Objednávka č. 2025012 Filip Jurčo Fjcompany, 094 12  Banské 90 55359337 31.03.2025