|
|
Navigácia
|
Zverejňovanie zmlúvFaktúry 2025
P.č.
|
Číslo FA
|
Popis FA
|
Hodnota FA v € s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Identifikácia dodávateľa
|
IČO
|
Dátum doručenia
|
|
1.
|
7125200673 |
Dodávka elektriny |
328,99 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
02.01.2025 |
| 2. |
7125200671 |
Dodávka elektriny |
1050,70 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
02.01.2025 |
| 3. |
7125200670 |
Dodávka elektriny |
113,76 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
02.01.2025 |
| 4. |
7125200672 |
Dodávka elektriny |
102,58 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
02.01.2025 |
| 5. |
8240011158 |
Dohoda o platbách-plyn |
35,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
02.01.2025 |
| 6. |
8240011160 |
Dohoda o platbách-plyn |
225,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
02.01.2025 |
| 7. |
8240011157 |
Dohoda o platbách-plyn |
1071,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
02.01.2025 |
| 8. |
8240011159 |
Dohoda o platbách-plyn |
205,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
02.01.2025 |
| 9. |
8240011156 |
Dohoda o platbách-plyn |
244,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
02.01.2025 |
| 10. |
Potvrdenie o členstve |
Členský poplatok na r. 2025 |
35,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
02.01.2025 |
| 11.. |
916700243 |
Prenájom výdajníkov vody |
117,78 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783 |
|
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35784776 |
03.01.2025 |
| 12. |
8362407892 |
Telekomunikačné služby |
31,81 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
03.01.2025 |
| 13. |
2501257466 |
Vodné,stočné |
179,52 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
07.01.2025 |
| 14. |
2501257467 |
Vodné, stočné |
700,85 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
07.01.2025 |
| 15. |
314645619 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
109,22 |
Zmluva č. 24/1824/0013 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.01.2025 |
| 16. |
5820700926 |
Telekomunikačné služby |
55,12 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.01.2025 |
| 17. |
IK11472024 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
82,26 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
08.01.2025 |
| 18. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
26,00 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
08.01.2025 |
| 19. |
314645619 |
Inštalácia optickej siete |
560,70 |
Zmluva č. 24/1824/0013 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
09.01.2025 |
| 20. |
9125000209 |
Údržba programu |
250,00 |
|
Objednávka č. 2025001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
09.01.2025 |
| 21. |
12500003 |
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu - r. 2025 |
20,00 |
|
Objednávka č. 2025006 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava |
36562939 |
14.01.2025 |
| 22. |
5408494075 |
Materiál-chovateľské potreby |
113,24 |
|
Objednávka č. 2025007 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 |
15.01.2025 |
| 23. |
2240046949 |
Vyúčtovacia faktúra |
54,26 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 24. |
2240046948 |
Vyúčtovacia faktúra |
558,72 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 25. |
2240046947 |
Vyúčtovacia faktúra |
975,14 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 26. |
2240046950 |
Vyúčtovacia faktúra |
288,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 27. |
2240046951 |
Vyúčtovacia faktúra |
44,39 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 28. |
2240046958 |
Dohoda o platbách |
35,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 29. |
2240046956 |
Dohoda o platbách |
244,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 30. |
2240046960 |
Dohoda o platbách |
225,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 31. |
2240046957 |
Dohoda o platbách |
1071,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 32. |
2240046959 |
Dohoda o platbách |
358,75 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
16.01.2025 |
| 33. |
7224207960 |
Vyúčtovacia faktúra |
201,90 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
16.01.2025 |
| 34. |
7224208205 |
Vyúčtovacia faktúra |
2428,02 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
16.01.2025 |
| 35. |
7224207958 |
Vyúčtovacia faktúra |
62,06 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
16.01.2025 |
| 36. |
7224207959 |
Vyúčtovacia faktúra |
1449,89 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
16.01.2025 |
| 37. |
DLaF 916-25-00040 |
Prenájom kopírky |
69,14 |
Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
|
20.01.2025 |
| 38. |
zálohová FA č. 250800001 |
Školenie |
375,00 |
|
Objednávka č. 2025009 |
Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava 5 |
52466167 |
20.01.2025 |
| 39. |
2250000106 |
Webinár |
209,22 |
|
Internetová prihláška |
Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-Ružinov |
46490213 |
21.01.2025 |
| 40. |
253100457 |
Servis rohoží |
77,45 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
27.01.2025 |
| 41. |
IK00022025 |
PZS-dohľad nad PP |
86,68 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
27.01.2025 |
| 42. |
Zálohová Fa č. 250800002 + originál Fa č. 251900002 |
Školenie |
750,00 |
|
Objednávka č. 2025009 |
Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava 5 |
52466167 |
29.01.2025 |
| 43. |
Fa č. 7250000611 |
Poplatok+zálohová platba za plyn |
60,36 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
30.01.2025 |
| 44. |
FV25002 |
Lyžiarsky výcvik |
2 010,00 |
|
Objednávka č. 2025004 |
Zamdo s.r.o., 094 15 Zamutov 696 |
47477598 |
30.01.2025 |
| 45. |
FV25001 |
Lyžiarsky výcvik |
1 340,00 |
|
Objednávka č. 2025003 |
Zamdo s.r.o., 094 15 Zamutov 696 |
47477598 |
30.01.2025 |
| 46. |
1020250009 |
Jazykový kurz |
300,00 |
|
Objednávka č. 2025444 |
MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, Vranov n.T. |
47315962 |
31.01.2025 |
| 47. |
zálohová Fa č. 41120313 + Fa č. 445004582 |
Nakreditovanie karty Edenred |
876,62 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
31.01.2025 |
| 48. |
0082025 |
Čistenie potrubia umývadla |
450,00 |
|
Objednávka č. 2025011 |
VT Kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
46515283 |
03.02.2025 |
| 49. |
02/2025 |
Dezinsekcie |
2480,00 |
|
Objednávka č. 2025011 |
Viktor Maľar, Na hrunku 40/77, 093 01 Vranov n.T. |
55265774 |
03.02.2025 |
| 50. |
023/2025 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
40,00 |
KZ 2628497 z 05.10.2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
03.02.2025 |
| 51. |
Proforma Fa č. 8151941817 + Fa č. 8151941817 |
Elektrospotrebič |
79,99 |
|
Objednávka č. 2025018 |
Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01 Vranov n.T. |
35739487 |
03.02.2025 |
| 52. |
250032 |
Materiál - údržba |
57,95 |
|
Objednávka č. 2025002 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
03.02.2025 |
| 53. |
8364005074 |
Telekomunikačné služby |
31,91 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.02.2025 |
| 54. |
FV250009 |
Preprava osôb |
550,00 |
|
Objednávka č. 2025005 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. |
56152337 |
04.02.2025 |
| 55. |
FV250005 |
Preprava osôb |
550,00 |
|
Objednávka č. 2025005 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. |
56152337 |
04.02.2025 |
| 56. |
251400492 |
Propagačné predmety |
421,80 |
|
Objednávka č. 2025020 |
Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 |
46225625 |
05.02.2025 |
| 57. |
Zálohová Fa č. 250201 |
Stavebné a montážne práce |
2837,00 |
|
Objednávka č. 2025008 |
Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. |
43250998 |
05.02.2025 |
| 58. |
250100097 |
Revízie kotlov |
420,00 |
|
Objednávka č. 2025013 |
Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov n.T. |
36467677 |
06.02.2025 |
| 59. |
314645619 |
Internet + TV |
154,20 |
Zmluva č. 24/1824/0013 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.02.2025 |
| 60. |
5825302092 |
Telekomunikačné služby |
55,64 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.02.2025 |
| 61. |
Proforma Fa č. 8151951071 + originál Fa č. 8151951071 |
Elektrospotrebiče |
725,88 |
|
Objednávka č. 2025022 |
Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01 Vranov n.T. |
35739487 |
10.02.2025 |
| 62. |
ZF 1717250119 |
Čerpanie zo sociálneho fondu |
3680,00 |
|
Objednávka č. 2025024 |
Finerg International s.r.o., Hotel Lesná, 059 60 Stará Lesná 157 |
36511391 |
10.02.2025 |
| 63. |
7225200614 |
Vyúčtovanie - elektrina |
1775,77 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
11.02.2025 |
| 64. |
7225200615 |
Vyúčtovanie - elektrina |
66,12 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
11.02.2025 |
| 65. |
7225200613 |
Vyúčtovanie - elektrina |
60,10 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
11.02.2025 |
| 66. |
platobné údaje + Fa č. 50897361827 |
Materiál-hygiena - upratovací set mop |
51,73 |
|
Objednávka č. 2025025 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
35950226 |
13.02.2025 |
| 67. |
5409163293 |
Chovateľské potreby |
145,09 |
|
Objednávka č. 2025026 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
16.02.2025 |
| 68. |
5570049897 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za r. 2024 |
36,90 |
|
Objednávka č. 2025021 |
DIVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
51811961 |
17.02.2025 |
| 69. |
DLaF 916-25-00131 |
Prenájom kopírky |
102,00 |
Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
44773293 |
17.02.2025 |
| 70. |
Potvrdenie o prihlásení na seminár |
Webinár |
28,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
17.02.2025 |
| 71. |
M250217003 |
Školenie |
320,00 |
DaG projekt č. 207475 |
|
VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR |
50562771 |
17.02.2025 |
| 72. |
M250217002 |
Školenie |
320,00 |
DaG projekt č. 207475 |
|
VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR |
50562771 |
17.02.2025 |
| 73. |
M250217001 |
Školenie |
320,00 |
DaG projekt č. 207475 |
|
VOKS Knapcová, Margita Knapcová, Družební 1179/18, Kopřivnice, ČR |
50562771 |
17.02.2025 |
| 74. |
253101221 |
Servis rohoží |
77,45 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
20.02.2025 |
| 75. |
Rozhodnutie č. 3334/2025 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
4232,80 |
Rozhodnutie č. 3334/2025 |
|
Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n.T. |
00332933 |
20.02.2025 |
| 76. |
250042 |
Potraviny |
333,20 |
|
Objednávka č. 2025027 |
Hair Clinic s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava-Ružinov |
45523941 |
24.02.2025 |
| 77. |
251900002 |
Aktualizačné vzdelávanie |
1125,00 |
|
Objednávka č. 2025009 |
Lucia Prodajová-LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava 5 |
52466167 |
24.02.2025 |
| 78. |
20250005 |
Revízie elektroinštalácie a náradia |
1780,00 |
|
Objednávka č. 2025028 |
TaT Elektro s.r.o., Štúrova 340/7, 094 31 |
53549104 |
25.02.2025 |
| 79. |
Zálohová Fa č. SP225200828 + originál FA č.SPF25408243 |
Interiérové vybavenie |
193,11 |
|
Objednávka č. 2025029 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 |
26.02.2025 |
| 80. |
FV250001 |
Joga pre deti |
280,00 |
|
Objednávka č. 2025010 |
Ľubomíra Baníková - Patandžťali Joga, 094 06 Girovce 10 |
51308967 |
26.02.2025 |
| 81. |
Zálohová Fa č. 5590045665 + originál Fa č. 5570050092 |
Ročná údržba programov |
729,39 |
|
Objednávka č. 2025014 |
DIVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
51811961 |
27.02.2025 |
| 82. |
2501014 |
Kurz |
99,00 |
|
Objednávka č. 2025031 |
Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava 1 |
45738424. |
27.02.2025 |
| 83. |
250013 |
Učebné pomôcky |
300,00 |
|
Objednávka č. 2025030 |
Pebecon s.r.o., Herlianska 329/40, 040 14 Košice-Košická Nová Ves |
51796767 |
27.02.2025 |
| 84. |
250202 |
Stavebné montážne práce |
1642,00 |
|
Objednávka č. 2025008 |
Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. |
43250998 |
03.03.2025 |
| 85. |
2504 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
61,25 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
03.03.2025 |
| 86. |
IK02142025 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
86,68 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
03.03.2025 |
| 87. |
5409460963 |
Materiál - hygiena - upratovacie mopy |
231,18 |
|
Objednávka č. 2025034 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
03.03.2025 |
| 88. |
075/2025 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
30,00 |
KZ 2628497 z 05.10.2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
03.03.2025 |
| 89. |
41121843+ originál Fa č. 445008500 |
Nakreditovanie karty Edenred |
782,03 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.03.2025 |
| 90. |
2505 |
Oprava zariadenia EZS |
234,54
|
|
Objednávka č. 2025036 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
03.03.2025 |
| 91. |
202456 |
Členský príspevok na r. 2025 |
200,00 |
|
Prihláška (objednávka) č. 2025035 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 |
03.03.2025 |
| 92. |
8365596773 |
Telekomunikačné služby |
31,97 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.03.2025 |
| 93. |
314645619 |
Internet + TV |
154,20 |
Zmluva č. 24/1824/0013 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.03.2025 |
| 94. |
250110 |
Materiál-údržba |
149,65 |
|
Objednávka č. 2025016 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
06.03.2025 |
| 95. |
5829903206 |
Telekomunikačné služby |
49,57 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
3569727 |
06.03.2025 |
| 96. |
2501327661 |
Vodné,stočné |
584,28 |
90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
10.03.2025 |
| 97. |
2501327662 |
Vodné,stočné |
447,65 |
90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
10.03.2025 |
| 98. |
7225208598 |
Vyúčtovacia Fa - OU+PŠ |
40,63 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
10.03.2025 |
| 99. |
7225208599 |
Vyúčtovacia Fa - Škola |
1669,12 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
10.03.2025 |
| 100. |
7225208600 |
Vyúčtovacia Fa - MŠ |
44,72 |
GLGE000349 |
|
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
53223713 |
10.03.2025 |
| 101. |
118214 |
Materiál - klipové rámy |
169,72 |
|
Objednávka č. 2025040 |
Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava |
45674515 |
11.03.2025 |
| 102. |
1020250025 |
Elektrospotrebič |
114,99 |
platobné údaje + Fa č. 4720287290 |
Objednávka č. 2025039 |
Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01 Vranov n.T. |
45313351 |
11.03.2025 |
| 103. |
20250006 |
Jazykový kurz |
300,00 |
|
Objednávka č. 2025041 |
MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, Vranov n.T. |
47315962 |
12.03.2025 |
| 104. |
20250006 |
Revízia bleskozvodov |
730,00 |
|
Objednávka č. 2025042 |
TaT Elektro s.r.o., Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce n.T. |
53549104 |
12.03.2025 |
| 105. |
2025017 |
Divadelné predstavenie |
150,00 |
|
Objednávka č. 2025038 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov |
42082153 |
12.03.2025 |
| 106. |
Proforma Fa č. 1252200938+ Fa č. 2252200982 |
Tlačivá |
13,04 |
|
Objednávka č. 2025032 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31333113 |
13.03.2025 |
| 107. |
926702899 |
Sanitácia výdajníkov vody |
81,00 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783 |
|
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
17.03.2025 |
| 108. |
10250614 |
Materiál-hygiena - tablety do umývačky riadu |
216,48 |
|
Objednávka č. 2025044 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
18.03.2025 |
| 109. |
DLaF 916-25-00220 |
Prenájom kopírky |
91,03 |
Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
44773293 |
18.03.2025 |
| 110. |
platobné údaje + Fa č. 142500709 |
Poštová schránka |
32,30 |
|
Objednávka č. 2025045 |
Rottner Security Slovensko s.r.o., Hrachová 16A, 821 05 Bratislava |
45711615 |
20.03.2025 |
| 111. |
Pozvánka ako daňový doklad |
Webinár |
98,00 |
|
internetová záväzná prihláška |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 965 01 Žiar nad Hronom |
52768139 |
20.03.2025 |
| 112. |
platobné údaje + Fa č. 2551026242 |
Interiérové vybavenie |
84,49 |
|
Objednávka č. 2025046 |
Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 |
24.03.2025 |
| 113. |
253102084 |
Servis rohoží |
77,45 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
24.03.2025 |
| 114. |
FA20250132 |
Polygrafické služby |
110,70 |
|
Objednávka č. 2025019 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
24.03.2025 |
| 115. |
1028916 |
Interiérové vybavenie |
244,38 |
|
Objednávka č. 2025047 |
Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 |
24.03.2025 |
| 116. |
5417696311 |
Kancelárske potreby+príslušenstvo k VT |
261,83 |
|
Objednávka č. 2025049 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
25.03.2025 |
| 117. |
5417696322 |
Kancelárske potreby |
36,11 |
|
Objednávka č. 2025050 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
25.03.2025 |
| 118. |
22506299 |
Učebné pomôcky |
157,50 |
|
Objednávka č. 2025048 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 |
26.03.2025 |
| 119. |
25030002 |
Webová stránka |
1000,00 |
|
Objednávka č. 2025012 |
Filip Jurčo Fjcompany, 094 12 Banské 90 |
55359337 |
31.03.2025 |
|
|
|