P.č.
|
Číslo FA
|
Popis FA
|
Hodnota FA v € s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Identifikácia dodávateľa
|
IČO
|
Dátum doručenia
|
|
1.
|
potvrdenie o prihlásení na seminár |
Členské na rok 2023 |
25,00 |
|
Objednávka č. 2023002 |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
02.01.2023 |
| 2. |
splátkový kalendár |
Nájomné |
1155,00 |
Nájomná zmluva zo dňa 30.08.2017 + splátkový kalendár z 13.12.2022 |
|
Ahod s.r.o., Čemernianska1126, 093 03 Vranov n.T. |
50896156 |
02.01.2023 |
| 3. |
221210 |
Ročný prenájom výdajníka vody |
114,91 |
Nové obchodné podmienky + zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 18.03.2019 |
|
Dolphin Central Europe, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pre Dunaji |
50046586 |
02.01.2023 |
| 4. |
221210 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
220,00 |
|
Objednávka č. 2022179 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
03.01.2023 |
| 5. |
8320164097 |
Telekomunikačné služby |
82,46 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.01.2023 |
| 6. |
5711837782 |
Telekomunikačné služby |
45,03 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 |
09.01.2023 |
| 7. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
09.01.2023 |
| 8. |
9230306492 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r. 2022 - OM Rázusova |
4615,32 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
09.01.2023 |
| 9. |
13270145657 |
Dodávka elektriny - zálohova platba OM Rázusova |
1274,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
09.01.2023 |
| 10. |
2023001 |
Stanovisko k spotrebe energií 4.NMS - Zníženie energetickej náročnosti budovy SŠI |
200,00 |
|
Objednávka č. 2023001 |
Ing. Milana Šalata - Energetické audity, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
50133373 |
11.01.2023 |
| 11. |
2220088116 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 10-12/2022 - OM Rázusova |
339,61 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2023 |
| 12. |
2220088115 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 10-12/2022 - OM Kuchyňa |
127,34 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2023 |
| 13. |
2220088114 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 10-12/2022 - OM Škola |
3225,34 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2023 |
| 14. |
2220088113 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 10-12/2022 - OM OÚ+PŠ |
554,63 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2023 |
| 15. |
133101684491 |
Dodávka elektriny - zálohova platba OM Škola |
3887,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 16. |
9230362291 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r. 2022 - OM Hupcej |
1571,85 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 17. |
133101684489 |
Dodávka elektriny - predpis na r. 2023 - OM Hupcej |
201,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 18. |
9230362293 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r. 2022 - OM OÚ+PŠ |
2585,38 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 19. |
133101684490 |
Dodávka elektriny - predpis na r. 2023 - OM OÚ+PŠ |
792,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 20. |
9230362295 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r. 2022 - OM Škola |
3485,66 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
12.01.2023 |
| 21. |
IK11902022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
16.01.2023 |
| 22. |
potvrdenie o prihlásení na seminár |
Online školenie Pracovnoprávna dokumentácia ... |
25,00 |
|
Objednávka č. 2023011 |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
17.01.2023 |
| 23. |
Zálohová - 1232201253 a Fa č. 2232200927 |
Tlačivá |
164,00 |
|
Objednávka č. 2023009 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
20.01.2023 |
| 24. |
7230253 |
Online školenie |
57,60 |
|
Objednávka č. 2023010 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
26426218 |
23.01.2023 |
| 25. |
233100448 |
Servis rohoží |
58,32 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
26.01.2023 |
| 26. |
FV112300190 |
Balíček Naša strava.sk Štandard |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
26.01.2023 |
| 27. |
230100050 |
Kondenzačný kotol Viessmann |
3898,57 |
|
Objednávka č. 2023004 |
Baník a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov n.T. |
36467677 |
26.01.2023 |
| 28. |
026/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
24,00 |
KZ č. 2628497 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
31.01.2023 |
| 29. |
zálohová Fa č. Z23950487 a originál Fa č. F23000745 |
Predplatné na online knihu Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC |
221,40 € |
|
Objednávka č. 2023014 |
Verlag dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
01.02.2023 |
| 30. |
zálohová Fa č. 4175993 + originál Fa č. 443006408 |
Nakreditovanie karty Edenred |
619,34 € |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
01.02.2023 |
| 31. |
5590040649 |
Údržba programov WINIBEU, WINPAM, WINASU, WINRS |
621,60 € |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_150/2020 |
|
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
02.02.2023 |
| 32. |
230052 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
89,90 € |
|
Objednávka č. 2023006 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.02.2023 |
| 33. |
80229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 € |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.02.2023 |
| 34 |
8321941981 |
Telekomunikačné služby |
31,63 € |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.02.2023 |
| 35. |
5570043688 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
36,00 € |
|
Objednávka č. 2023012 |
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
06.02.2023 |
| 36. |
199463423 |
Telekomunikačné služby |
44,00 € |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.02.2023 |
| 37. |
IK00412023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 € |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
05.02.2023 |
| 38. |
202301480 |
Edukačné publikácie |
211,00 € |
|
Objednávka č. 2023013 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
08.02.2023 |
| 39. |
2023/0239 |
Skartácia dokumentov |
162,00 € |
|
Objednávka č. 2023003 |
Green Wave Recycling s.r.o., Podhranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 |
14.02.2023 |
| 40. |
270223 |
Online školenie |
25,00 € |
|
Objednávka č. 2023017 |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
16.02.2023 |
| 41. |
2023010 |
Prenájom ľadovej plochy |
165,00 € |
|
Objednávka č. 2023016 |
DEJ invest s.r.o., Mlynská 1346, Vranov n.T. |
31710751 |
16.02.2023 |
| 42. |
23002 |
Požičanie lyžiarskej výstroje |
450,50 € |
|
Objednávka č. 2023019 |
Win-sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov n.T. |
51765900 |
20.02.2023 |
| 43. |
202362 |
Členský príspevok na rok 2023 |
150,00 € |
|
Objednávka č. 2023020 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
35605065 |
20.02.2023 |
| 44. |
FV112300481 |
Balíček Naša strava.sk Štandard |
58,80 € |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
21.02.2023 |
| 45. |
FV230018 |
Preprava osôb |
500,00 € |
|
Objednávka č. 2023022 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
21.02.2023 |
| 46. |
zálohová Fa č. 1232201794 + originál FA č. 2232201657 |
Tlačivá |
158,77 € |
|
Objednávka č. 2023018 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
23.02.2023 |
| 47. |
FV23007 |
Strava pre žiakov a lístky na vlek |
1 955,00 € |
|
Objednávka č. 2023021 |
Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 |
40555283 |
24.02.2023 |
| 48. |
075/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00€ |
KZ 2/2022 |
Objednávka č. 2/2023 |
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
28.02.2023 |
| 49. |
230129 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
94,60 € |
|
Objednávka č. 2023015 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.03.2023 |
| 50. |
F230015 |
Maliarske potreby |
40,10 € |
|
Objednávka č. 2023007 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
01.03.2023 |
| 51. |
233101390 |
Servis rohoží |
68,21 € |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
02.03.2023 |
| 52. |
8323722124 |
Telekomunikačné služby |
31,98 € |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
07.03.2023 |
| 53. |
5720464268 |
Telekomunikačné služby |
46,92 € |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.03.2023 |
| 54. |
20220066 |
Balíček Naša strava.sk Štandard |
58,80 € |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
07.03.2023 |
| 55. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 € |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.03.2023 |
| 56. |
FA2202007116 |
Hygienické potreby |
292,10 € |
|
Objednávka č. 2023023 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
07.03.2023 |
| 57. |
IK01712023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 € |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
10.03.2023 |
| 58. |
Zálohová Fa 4179008 + Fa č. 443013556 |
Nakreditovanie karty Edenred |
633,01 € |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
10.03.2023 |
| 59. |
FO230110 |
Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ a 1.stupeň ZŠ |
1920,00 € |
|
Objednávka č. 2023026 |
Indícia n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
45736286 |
10.03.2023 |
| 60. |
2500703402 |
Vodné+stočné |
448,62 € |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.2023 |
| 61. |
2500703400 |
Vodné+stočné |
591,96 € |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.2023 |
| 62. |
2500703403 |
Vodné+stočné |
189,59 € |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.2023 |
| 63. |
2300103 |
Automatická práčka Elektrolux |
449,00 € |
|
Objednávka č. 2023030 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
15.03.2023 |
| 64. |
FA2202006469 |
Čistiace potreby |
492,05 € |
|
Objednávka č. 2023025 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
15.03.2023 |
| 65. |
202303671 |
Aktualizácia edukačných publikácií |
91,88 € |
|
Objednávka č. 2023031 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
15.03.2023 |
| 66. |
2308 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
59,76 € |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
17.03.2023 |
| 67. |
2023017 |
Divadelné predstavenie |
150,00 € |
|
Objednávka č. 2023032 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov |
42082153 |
17.03.2023 |
| 68. |
8230006394 |
Dodávka plynu - OM OU+PŠ |
310,00 € |
Zmluva č. 11330016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
22.03.2023 |
| 69. |
8230006399 |
Dodávka plynu - OM Kuchyňa |
32,00 € |
Zmluva č. 11330016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
22.03.2023 |
| 70. |
8230006398 |
Dodávka plynu - OM Škola |
1093,00 € |
Zmluva č. 11330016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
22.03.2023 |
| 71. |
8230006400 |
Dodávka plynu - OM Rázusova |
251,00 € |
Zmluva č. 11330016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
22.03.2023 |
| 72. |
2023036 |
Výmena a montáž okien |
2315,16 € |
|
Objednávka č. 2023029 |
Hrečko Ján, Komenského 843/64, 069 01 Snina |
33843970 |
27.03.2023 |
| 73. |
202317 |
Uverejnenie článku Integrácia s gráciou 2023 |
100,00 |
|
Objednávka č. 2023036 |
Mako Family s.r.o., Nám.slobody1239/148, 093 01 Vranov n.T |
53838092 |
31.03.2023 |
| 74. |
202304385 |
Časopis Škola a stravovanie |
124,00 |
|
Objednávka č. 2023039 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislavabody1239/148, 093 01 Vranov n.T |
35908718 |
31.03.2023 |
| 75. |
2300136 |
Oprava automatickej práčky |
126,00 |
|
Objednávka č. 2023034 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
31.03.2023 |
| 76. |
FP2311840 |
Potraviny |
527,94 |
|
Objednávka č. 2023038 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
31.03.2023 |
| 77. |
FA20230110 |
Pozvánky a roll up na projekt Erazmus |
184,80 |
|
Objednávka č. 2023037 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
31.03.2023 |
| 78. |
1117300016 |
Prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
750,00 |
|
Objednávka č. 2023035 |
Mestský dom kultúry, M.R.Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n.T. |
35519088 |
31.03.2023 |
| 79. |
2023008 |
Nasnímanie a odvysielanie príspevku |
120,00 |
|
Objednávka č. 2023040 |
Telekom TKR s.r.o., Nám.slobody 3, 093 01 Vranov n.T. |
36464279 |
31.03.2023 |
| 80. |
FP2311937 |
Potraviny |
100,00 |
|
Objednávka č. 2023042 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
31.03.2023 |
| 81. |
zálohová Fa č. 4180285 |
Nakreditovanie karty Edenred |
505,80 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Servise s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.04.2023 |
| 82. |
|
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
|
|
EM-SA s.r.o., Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
03.04.2023 |
| 83. |
230207 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
107,40 |
|
Objednávka č. 2023024 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
03.04.2023 |
| 84. |
8325486523 |
Telekomunikačné služby |
31,13 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.04.2023 |
| 85. |
proforma Fa č. 8151164041 |
Elektrospotrebiče + materiál |
583,92 |
|
Objednávka č. 2023045 |
NAY a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, Vranov n.T. |
35739487 |
06.04.2022 |
| 86. |
FV112301385 |
Balíček Naša strava.sk štandard |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
06.04.2023 |
| 87. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.04.2023 |
| 88, |
0229447092 |
Wirwss pre školy+prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.04.2023 |
| 89. |
202303003 |
Cateringové služby |
2517,26 |
|
Objednávka č. 2023043 |
Ľubenka catering s.r.o., Pribinova 1, 075 01 Trebišov |
54623626 |
12.04.2023 |
| 90. |
IK02832023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
92,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
12.04.2023 |
| 91. |
FA20230109 |
Plagáty pre projekt EU |
144,00 |
Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 |
Objednávka č. 2023041 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
12.04.2023 |
| 92. |
010230062 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba admin.budovy na MŚ" |
24 952,97 |
Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 |
|
Betpres s.r.o., B.Némcovej 1698, 093 01 Vranov n.T. |
31684343 |
12.04.2023 |
| 93. |
20230155 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva 1-3/2023 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
13.04.2023 |
| 94. |
F230028 |
Kuchynské potreby |
366,57 |
|
Objednávka č. 2023046 |
Jozef Muľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Nám.slobody 1248, 093 01 |
31291295 |
13.04.2023 |
| 95. |
7230817 |
Online školenie |
57,60 |
|
Objednávka č. 2023052 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
26426218 |
14.04.2023 |
| 96. |
Zálohová Fa č. 5923003709+ Fa č. 5022305356 |
Ročný prístup na portál verej.správy SR |
204,00 |
|
Objednávka č. 2023055 |
PP Poradca podnikateľa s.r.o,, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
18.04.2023 |
| 97. |
FM2343692 |
Potraviny |
42,14 |
|
Objednávka č. 2023050 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
19.04.2023 |
| 98. |
FP2312251 |
Potraviny |
29,77 |
|
Objednávka č. 2023056 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
19.04.2023 |
| 99. |
2301501 |
Potraviny |
59,66 |
|
Objednávka č. 2023048 |
Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
30254060 |
19.04.2023 |
| 100. |
VF23035 |
Ubytovanie |
150,00 |
|
Objednávka č. 2023049 |
PELEAN s.r.o., Záhradná 473/24, 094 13 Sačurov |
50278053 |
20.04.2023 |
| 101. |
FP2312320 |
Potraviny |
17,89 |
|
Objednávka č. 2023051 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
21.04.2023 |
| 102. |
22/2023 |
Desinsekcia ŠJ+kuchyne |
240,00 |
|
Objednávka č. 2023054 |
Miroslav Dzurik, Lúčna 2606/26, 093 01 Vranov n.T. |
41390202 |
21.04.2023 |
| 103. |
FV232565 |
Sedacie vaky |
105,90 |
|
Objednávka č. 2023058 |
Raj Holding s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa |
47835427 |
24.04.2023 |
| 104. |
233103881 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
27.04.2023 |
| 105. |
potvrdenie o prihlásení na podujatie |
Online školenie |
25,00 |
|
Objednávka č. 2023061 |
RVC Michalovce,Nám. osloboditeľov 30 |
35532882 |
27.04.2023 |
| 106. |
FA23014 |
Dodávka a montáž roletiek v priestoroch telocvične |
640,00 |
|
Objednávka č. 2023057 |
Hric Martin - Maťo, Opálová 954, 093 01 Vranov n.T. |
40551547 |
28.04.2023 |
| 107. |
926505974 |
Sanitácia výdajníkov vody |
75,28 |
|
Objednávka č. 2023060 |
Dolphin Central Europe, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
28.04.2023 |
| 108. |
F230023 |
Maliarske potreby |
70,00 |
|
Objednávka č. 2023059 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
02.05.2023 |
| 109. |
230288 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
33,09 |
|
Objednávka č. 2023047 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.05.2023 |
| 110. |
170/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
Zmluva č. 2628497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
03.05.2023 |
| 111. |
zálohová Fa č. 4182183 + Fa č. 443021563 |
Nakreditovanie karty Edenred |
686,44 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.05.2023 |
| 112. |
130002535772 |
Dodávka elektriny - OM OU+PŠ |
261,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
03.05.2023 |
| 113. |
130002536777 |
Dodávka elektriny - OM Rázusova |
1003,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
03.05.2023 |
| 114. |
130002535782 |
Dodávka elektriny - OM Škola |
2959,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
03.05.2023 |
| 115. |
130002535765 |
Dodávka elektriny - OM Hupcej |
159,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
03.05.2023 |
| 116. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.05.2023 |
| 117. |
8327253346 |
Telekomunikačné služby |
31,13 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.05.2023 |
| 118. |
202322572 |
Upgrade školských online multilicencií |
399,60 |
|
Objednávka č. 2023064 |
Silcom Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina |
36665134 |
04.05.2023 |
| 119. |
FV/202304328 |
Hygienické a čistiace potreby |
1221,83 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2023066 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
05.05.2023 |
| 120. |
2023/055 |
Kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
102,00 |
|
Objednávka č. 2023063 |
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
09.05.2023 |
| 121. |
5729584715 |
Telekomunikačné služby |
44,19 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
09.05.2023 |
| 122.. |
27/2023 |
Dezinsekcia priestorov ŠJ a kuchyne |
240,00 |
|
Objednávka č. 2023067 |
Miroslav Dzurik, Lúčna 2606/26, 093 01 Vranov n.T. |
41390202 |
09.05.2023 |
| 123. |
FV112301610 |
Balíček Naša strava.sk Štandard |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
09.05.2023 |
| 124. |
010230091 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba admin.budovy na MŚ" |
90 463,63 |
Zmluva o dielo č. 1/2022 ako výsledok VO na základe Zmluvy o NFP č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 |
|
Betpres s.r.o., B.Némcovej 1698, 093 01 Vranov n.T. |
31684343 |
11.05.2023 |
| 125. |
zálohová Fa č. 23080433 + Fa č. 2301553 |
Kurz Novela školského zákona 2023 |
40,00 |
|
Objednávka č. 2023070 |
Inklucentrum - CIV, Hálova 993/16, 851 01 Bratislava |
52565301 |
11.05.2023 |
| 126. |
202306878 |
Aktualizácia edukačných publikácií |
110,00 |
|
Objednávka č. 2023068 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
15.05.2023 |
| 127. |
Proforma Fa č. 480140184 + Fa č. 5223131789 |
VT príslušenstvo + iný materiál |
102,17 |
|
Objednávka č. 2023071 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
16.05.2023 |
| 128. |
FV230104 |
Preprava osôb |
253,30 |
|
Objednávka č. 2023044 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
18.05.2023 |
| 129. |
233104614 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
18.05.2023 |
| 130.. |
IK03892023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
86,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
19.05.2023 |
| 131. |
Zálohová Fa č. 230327 + Fa č. 23050064 |
Kniha Čarovný Vranov n.T. a okolie |
897,60 |
|
Objednávka č. 2023073 |
CBS s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 |
36754749 |
23.05.2023 |
| 132. |
Zálohová Fa č. Z23601005 +Fa č. F23002964 |
Online kurz |
34,80 |
|
Objednávka č. 2023074 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
23.05.2023 |
| 133. |
Zálohová Fa č. 1232203038 |
Tlačivá |
265,38 |
|
Objednávka č. 2023008 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
25.05.2023 |
| 134. |
Zálohová Fa č. 230526131 |
Antidekubitný matrac s kompresorom |
48,30 |
|
Objednávka č. 2023079 |
Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 |
26.05.2023 |
| 135. |
Zálohová Fa č. 6BEX2300434 |
Resuscitačná figurína |
299,98 |
|
Objednávka č. 2023080 |
Homegym s.r.o., Na Záhradách 2A, 69002 Břeclav |
27708144 |
26.05.2023 |
| 136. |
Zálohová Fa č. 30230011 |
Asanácia stien |
945,00 |
|
Objednávka č. 2023077 |
Allin s.r.o., Školská 287, 044 57 Haniska |
52428435 |
29.05.2023 |
| 137. |
FV623023 |
Záhradnícky materiál |
28,56 |
|
Objednávka č. 2023081 |
Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 |
36161276 |
30.05.2023 |
| 138. |
Zálohová Fa č. 4184297 |
Nakreditovanie karty |
748,38 |
Zálohová faktúra č. 4184297 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
31.05.2023 |
| 139. |
2023062 |
Dvere+parapety+montážne práce |
758,02 |
|
Objednávka č. 2023084 |
Hrečko Ján, Komenského 843/64, 069 01 Snina |
33843970 |
31.05.2023 |
| 140. |
218/2023 |
Odber kuchyn. a bio odpadu
|
32,00 |
Z/2628497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T.
|
47691859 |
31.05.2023 |
| 141. |
230396 |
Údržbársko-inštalačný materiál |
36,32 |
|
Objednávka č. 2023065 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956
|
01.06..2023 |
| 142. |
823071 |
Prednáška pre žiakov |
59,00 |
|
Objednávka č. 2023085 |
MP Education s.r.o., Na Ostruvku 234, 251 66 Hrusice |
49620398 |
02.06.2023 |
| 143. |
2023042 |
Divadelné predstavenie |
200,00 |
|
Objednávka č. 2023083 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov |
42082153 |
02.06.2023 |
| 144. |
8329027349 |
Telekomunikačné služby |
31,20 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
05.06.2023 |
| 145. |
2023001052 |
Stavebný materiál |
238,30 |
|
Objednávka č. 2023082 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
05.06.2023 |
| 146. |
0229447092 |
Wireless + prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.06.2023 |
| 147. |
5734094269 |
Telekomunikačné služby |
44,02 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
34697270 |
06.06.2023 |
| 148. |
FV112301971 |
Balíček Naša strava |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
07.06.2023 |
| 149. |
010230133 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba admin.budovy na MŚ" |
36056,96 |
Zmluva o dielo zo dňa 21.11.2022 |
|
Betpres s.r.o., B.Némcovej 1698, 093 01 Vranov n.T. |
31684343 |
08.06.2023 |
| 150. |
9123002432 |
Licencia na ASC agendu 2024 |
469,00 |
|
Objednávka č. 2023088 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
09.06.2023 |
| 151. |
9123002334 |
Licencia EduPage eGoverment modul |
133,00 |
|
Objednávka č. 2023089 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
12.06.2023 |
| 152. |
2023/06 |
Maliarske práce |
478,80 |
|
Objednávka č. 2023078 |
Peter Luberda, Rovná 16, 091 01 Stropkov |
33106339 |
12.06.2023 |
| 153. |
1692331601-2-R |
Webinár |
106,8 |
|
Objednávka č. 2023069 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-Ružinov |
46490213 |
13.06.2023 |
| 154. |
2500761162 |
Vodné a stočné |
656,26 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
14.06.2023 |
| 155. |
Preddavková Fa č. 302251627 |
Predplatné časopisu Rebrík |
12,50 |
|
Objednávka č. 223027 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
14.06.2023 |
| 156. |
20230261 |
Oprava hasiaceho prístroja |
21,60 |
Mandátna zmluva z 05.01.2020 |
|
Marek Hurný-služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
14.06.2023 |
| 157. |
233105476 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
15.06.2023 |
| 158. |
IK04752023 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
15.06.2023 |
| 159. |
3120230135 |
Učebnice |
719,60 |
|
Objednávka č. 2023087 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
15.06.2023 |
| 160. |
151 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia |
110,00 |
Rozhodnutie č. 151 |
|
Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n.T. |
00332933 |
15.06.2023 |
| 161. |
20230010 |
Asanácia stien |
945,00 |
|
Objednávka č. 2023077 |
Allin s.r.o., Školská 287, 044 57 Haniska |
52428435 |
16.06.2023 |
| 162. |
523312476 |
Kalibrácia váh |
185,40 |
|
Objednávka č. 2023062 |
Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
00379545 |
21.06.2023 |
| 163.. |
mailové pokyny + Fa č. 233314 |
Materiál |
719,15 |
|
Objednávka č. 2023097 |
Infra Slovakia s.r.o., J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre |
44752423 |
21.06.2023 |
| 164. |
FP2313816 |
Potraviny |
302,97 |
KZ 4/2022 |
Objednávka č. 230/20236, 236/2023 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
21.06.2023 |
| 165. |
FA20230241 |
Polygrafické služby |
74,40 |
|
Objednávka č. 2023100 |
Siettex s.r.o, Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
22.06.2023 |
| 166. |
2327 |
Štvrťročná kontrola zariadenia EZS |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68m 066 01 Humenné |
44939141 |
22.06.2023 |
| 167. |
Záloh.Fa č. 482227345 + originál Fa č. 5223173754 |
Materiál |
34,75 |
|
Objednávka č. 2023104 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
23.06.2023 |
| 168. |
Záloh.Fa č. 482227344 + originál Fa č. |
Materiál+príslušenstvo VT+prac.stroje |
963,25 |
|
Objednávka č. 2023103 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
23.06.2023 |
| 169. |
FV23019 |
Príprava podkladov k projektovej dokumentácii |
696,00 |
|
Objednávka č. 2023091 |
Stell s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
36500771 |
23.06.2023 |
| 170. |
2023/17 |
Technický dozor na MŠ |
2 640,00 |
|
Objednávka č. 2023028 |
DD-Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce |
45853240 |
26.06.2023 |
| 171. |
2023/18 |
Vyhotovenie dokumentácie |
2 874,00 |
|
Objednávka č. 2023075 |
DD-Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce |
48583240 |
26.06.2023 |
| 172. |
VF/2023033 |
Školské potreby |
436,00 |
|
Objednávka č. 2023108 |
František Fabián-Dataservis, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
10719814 |
26.06.2023 |
| 173. |
VF/2023032 |
Školské potreby |
436,00 |
|
Objednávka č. 2023107 |
František Fabián-Dataservis, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
10719814 |
26.06.2023 |
| 174. |
23023 |
Strava a prenájom športovísk |
359,40 |
|
Objednávka č. 2023095 |
MonPal s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 |
50891693 |
28.06.2023 |
| 175. |
2023037 |
Diagnostika a odstránenie poruchy |
196,17 |
|
Objednávka č. 2023106 |
Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
46918612 |
28.06.2023 |
| 176. |
5223174127 |
Odvlhčovač vzduchu |
240,6 |
|
Objednávka č. 2023113 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
29.06.2023 |
| 177. |
20230012 |
Oprava a spustenie LAN v MŠ |
1 922,16 |
|
Objednávka č. 2023053 |
Vladimír Matta, Okulka 14/24, 093 01 Vranov n.T. |
53196023 |
29.06.2023 |
| 178. |
102300248 |
Učebnice |
160,00 |
|
Objednávka č. 2023090 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
29.06.2023 |
| 179. |
926509328 |
Balená voda |
25,25 |
|
Objednávka č, 2023101 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
29.06.2023 |
| 180. |
FV23036 |
Strava a prenájom priestorov |
1 340,40 |
|
Objednávka č. 2023096 |
Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 |
40555283 |
29.06.2023 |
| 181.. |
20230091 |
Materiál |
158,25 |
|
Objednávka č. 2023112 |
Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. |
14322234 |
30.06.2023 |
| 182. |
267/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
40,00 |
KZ 2628497/206 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
30.06.2023 |
| 183. |
F230061 |
Maliarske potreby |
102,98 |
|
Objednávka č. 2023115 |
Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
03.07.2023 |
| 184. |
230472 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
68,49 |
|
Objednávka č. 2023086 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
03.07.2023 |
| 185. |
20230015 |
Údržba zelene v areáli školy |
628,40 |
|
Objednávka č. 2023116 |
Jozef Barna-úprava parkovej zelene, Veterná 965, 093 01 Vranov n.T. |
20230015 |
03.07.2023 |
| 186. |
862023 |
Údržba lapača tukov |
530,00 |
|
Objednávka č. 2023092 |
VT-Fekal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
50428136 |
04.07.2023 |
| 187. |
229447092 |
Wireless pre školy+prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.07.2023 |
| 188. |
8330798047 |
Telekomunikačné služby |
31,13 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.07.2023 |
| 189. |
FV112302348 |
Balíček Naša strava.sk Štandard |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
06.07.2023 |
| 190. |
FV230153 |
Preprava osôb |
164,00 |
|
Objednávka č. 2023098 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
06.07.2023 |
| 191. |
FV230155 |
Preprava osôb |
964,20 |
|
Objednávka č. 2023093 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
06.07.2023 |
| 192. |
82400101 |
Vybavenie MŠ |
6 544,38 |
Kúpna zmluva č. 2/2023 z 22.05.2023 |
|
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 |
06.07.2023 |
| 193. |
231135 |
Vybavenie MŠ |
5 412,60 |
Kúpna zmluva č. 3/2023 z 22.05.2023 |
|
ATEO s.r.o., Kadnárova 72, 831 51 Bratislava |
44915071 |
06.07.2023 |
| 194. |
FV230001 |
Nábytok do MŠ |
6 320,00 |
Kúpna zmluva č. 1/2023 zo 04.05.2023 |
|
Decea s.r.o., Čemernianska 1126, 093 01 Vranov n.T. |
50895834 |
06.07.2023 |
| 195. |
2023001338 |
Stavebný materiál |
160,62 |
|
Objednávka č. 2023102 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T |
36445835 |
07.07.2023 |
| 196. |
5738553239 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
10.07.2023 |
| 197. |
20230307 |
Činnosť technika PO, BOZP |
187,64 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
10.07.2023 |
| 198. |
IK05872023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
10.07.2023 |
| 199.. |
10230183 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba admin.budovy na MŚ" |
12 586,63 |
Zmluva o dielo č. 1/2022 ako výsledok VO na základe Zmluvy o NFP č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 |
|
Betpres s.r.o., B.Némcovej 1698, 093 01 Vranov n.T. |
31684343 |
11.07.2023 |
| 200. |
Proforma Fa č. 1232205316 + Fa č. 2232204998 |
Tlačivá |
276,7 |
|
Objednávka č. 2023076 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
14.07.2023 |
| 201. |
Zálohová Fa č. 418750 + originál Fa č. 443033040 |
Nakreditovanie karty Edenred |
1037,06 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
14.07.2023 |
| 202. |
3120230283 |
Učebnice |
1833,25 |
|
Objednávka č. 2023120 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
14.07.2023 |
| 203. |
FV230010 |
Joga pre deti |
360,00 |
Dary a granty - Projekt Erasmus+ 2023-1-SK07-KA121-SCH-000129319 |
Objednávka č. 2023117 |
Ľubomíra Baníková - Patandžťali Joga, 094 06 Girovce 10 |
51308967 |
14.07.2023 |
| 204. |
FV23022 |
Oprava zatečeného stropu v MŠ |
973,18 |
|
Objednávka č. 2023109 |
Stell s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
36500771 |
18.07.2023 |
| 205. |
F230052 |
Maliarske potreby |
82,81 |
|
Objednávka č. 2023059 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
24.07.2023 |
| 206. |
102300356 |
Učebnice |
540,00 |
|
Objednávka č. 2023119 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
24.07.2023 |
| 207. |
2023044/PL |
Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia v MŠ |
198,75 |
|
Objednávka č. 2023098 |
Ján Copko - Primagas, Okružná 82, 071 01 Michalovce |
37319515 |
25.07.2023 |
| 208.. |
FV623067 |
Záhradnícky materiál |
400,00 |
Projekt Green Foundation Bratislava |
Objednávka č. 2023125 |
Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov |
36161276 |
25.07.2023 |
| 209. |
2023/128 |
Revízia spalinovej cesty |
84,00 |
|
Objednávka č. 2023126 |
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
25.07.2023 |
| 210. |
2307103 |
Učebný materiál |
1512,79 |
|
Objednávka č. 2023094 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
47078839 |
01.08.2023 |
| 211. |
IK06782023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
01.08.2023 |
| 212. |
FV/20230141 |
Kancelárske potreby |
73,82 |
|
Objednávka č. 2023123 |
Dataservis Vranov s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
01.08.2023 |
| 213. |
230575 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
56,60 |
|
Objednávka č. 2023118 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.08.2023 |
| 214. |
Zálohová Fa č. 4188711+ originál Fa č. 443036216 |
Nakreditovanie karty Edenred |
659,94 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
02.08.2023 |
| 215. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.08.2023 |
| 216. |
230212 |
Dres |
350,00 |
|
Objednávka č. 2023131 |
Domo interiér sr.o., Čemernianska 1067, 093 03 Vranov n.T. |
53873149 |
04.08.2023 |
| 217. |
20231315 |
Injektáž ryhy v stene dymovodu |
191,88 |
|
Objednávka č. 2023132 |
HASPO.sk s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
51267918 |
04.08.2023 |
| 218. |
8332567981 |
Telekomunikačné služby |
31,19 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.08.2023 |
| 219. |
5743036778 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.08.2023 |
| 220. |
1112023 |
Čistenie kanalizácie |
635,00 |
|
Objednávka č. 2023127 |
VT-Fekal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
50428136 |
08.08.2023 |
| 221. |
Zálohová Fa č. 5257851+Fa č. 1023308 |
Vybavenie+materiál do MŠ |
544,30 |
|
Objednávka č. 2023133 |
Ikea Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 |
08.08.2023 |
| 222. |
202310393 |
Učebnice |
711,00O |
|
Objednávka č 2023121 |
Raabe s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
09.08.2023 |
| 223. |
102300419 |
Učebnice |
24,00 |
|
Objednávka č. 2023114 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
10.08.2023 |
| 224. |
2023/003 |
Pokládka zámkovej dlažby a odvodnenie strešných zvodov |
2 485,00 |
|
Objednávka č. 2023128 |
Matúš Bendik, Sadová 204/1, 093 03 Vranov n.T. |
525059014 |
21.08.2023 |
| 225. |
20230377 |
Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi pre MŠ |
156,00 |
|
Objednávka č. 2023134 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
21.08.2023 |
| 226. |
12300278 |
Poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu |
20,00 |
|
Objednávka č. 2023136 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava-Karlova Ves |
45740836 |
22.08.2023 |
| 227. |
202310914 |
Aktualizované učebné pomôcky |
110,00 |
|
Objednávka č. 2023135 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
23.08.2023 |
| 228. |
Proforma Fa č. 1232207553+ originál Fa č. 223220760 |
Tlačivá |
60,64 |
|
Objednávka č. 2023139 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
24.08.2023 |
| 229. |
010230246 |
Stavebné práce |
9 384,16 |
|
Objednávka č. 2023033 |
Betpres s.r.o., B.Némcovej 1698, 093 01 Vranov n.T. |
31684343 |
25.08.2023 |
| 230. |
20230155 |
Ročná kontrola detského ihriska |
156,00 |
|
Objednávka č. 2023141 |
HATOPtrend s.r.o., Jarná 413/2, Zemplínska Teplica |
51172585 |
28.08.2023 |
| 231. |
2023/026 |
Stavebné práce - MŠ |
32 219,83 |
Zmluva o dielo č. 1/2023 |
|
RD-systém s.r.o., Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 |
31725147 |
28.08.2023 |
| 232. |
FV/202308849 |
Čistiace potreby |
917,05 |
Rámcova zmluva č. 02/2023 |
Objednávka č. 2023142 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
30.08.2023 |
| 233. |
3120230452 |
Učebnice |
1057,00 |
|
Objednávka č. 2023137 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
04.09.2023 |
| 234. |
F230080 |
Maliarske potreby |
94,96 |
|
Objednávka č. 2023143 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
04.09.2023 |
| 235. |
8334338658 |
Telekomunikačné služby |
31,52 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.06.2023 |
| 236. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.09.2023 |
| 237. |
FV230006 |
Oprava a úprava vstavaných skríň |
1044,00 |
|
Objednávka č. 2023144 |
Decea s.r.o., Čemernianska 1126, 093 01 Vranov n.T. |
50895834 |
06.09.2023 |
| 238. |
2300390 |
Elektrospotrebiče |
1298,00 |
|
Objednávka č 2023146 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
06.09.2023 |
| 239. |
5747501670 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.09.2023 |
| 240. |
IK07612023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
06.09.2023 |
| 241. |
zálohová Fa č. 4191062 + Fa č. 443041986 |
Nakreditovanie karty Edenred |
665,60 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
08.09.2023 |
| 242. |
10230046 |
Koberce |
490,00 |
|
Objednávka č. 2023147 |
Ing. Cyril Maščuk, Nám. Slobody 1, 093 01 Vranov n.T. |
17294703 |
08.09.2023 |
| 243. |
230101583 |
Príslušenstvi k VT |
211,00 |
|
Objednávka č. 2023148 |
Focus-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice |
36188778 |
11.09.2023 |
| 244. |
5223343968 |
Príslušenstvi k VT |
221,62 |
|
Objednávka č. 2023149 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
11.09.2023 |
| 245. |
2500820101 |
Vodné - stočné |
222,83 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
13.09.2023 |
| 246. |
2500820099 |
Vodné - stočné |
538,92 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
13.09.2023 |
| 247. |
2300401 |
Elektrospotrebiče |
378,00 |
|
Objednávka č. 2023138 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
18.09.2023 |
| 248. |
2500826579 |
Vodné a stočné |
499,85 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
20.09.2023 |
| 249. |
2300443 |
Elektrospotrebič |
259,00 |
|
Objednávka č. 2023152 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
20.09.2023 |
| 250. |
F230123 |
Domáce potreby |
330,11 |
|
Objednávka č. 2023140 |
Jozef Muľ-Norma, Potreby pre domácnosť, Nám.slobody 1248, 093 01 Vranov n.T. |
31291295 |
21.09.2023 |
| 251. |
2338 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
21.09.2023 |
| 252. |
233108139 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
21.09.2023 |
| 253. |
Fa č. 230110251 |
Tonery |
490,65 |
|
Objednávka č. 2023154 |
Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza |
46046453 |
22.09.2023 |
| 254. |
130002632648 |
Dodávka elektriny - OM Rázusova |
802,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
22.09.2023 |
| 255. |
130002632434 |
Dodávka elektriny - OM OÚ+PŠ |
208,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
22.096.2023 |
| 256. |
130002633101 |
Dodávka elektriny - OM Hupcej |
127,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 7185143 z CRZ |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
25.09.2023 |
| 257. |
20230088 |
Montáž žalúzií |
1603,20 |
|
Objednávka č. 2023105 |
MC-CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov n.T. |
47104643 |
29.09.2023 |
| 258. |
20230090 |
Jednokrídlová brána+montáž |
1627,20 |
|
Objednávka č. 2023099 |
MC-CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov n.T. |
47104643 |
29.09.2023 |
| 259. |
Zálohová Fa č. 4192290 + Fa č. 443045462 |
Nakreditovanie karty Edenred |
83,18 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
29.09.2023 |
| 260. |
FV/20230174 |
Kancelárske potreby |
371,50 |
|
Objednávka č. 2023153 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
29.09.2023 |
| 261. |
3120230904 |
Učebnice |
77,15 |
|
Objednávka č. 2023110 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
29.09.2023 |
| 262. |
F230098 |
Maliarske potreby |
50,9 |
|
Objednávka č. 2023151 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
02.10.2023 |
| 263. |
376/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
Z/2628497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
02.10.2023 |
| 264. |
230260 |
Materiál |
55,72 |
|
Objednávka č. 2023158 |
Domo interiér sr.o., Čemernianska 1067, 093 03 Vranov n.T. |
53873149 |
02.10.2023 |
| 265. |
926514808 |
Sanitácia výdajníkov vody |
75,28 |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 18.03.2019 |
|
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
02.10.2023 |
| 266. |
IK08812023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
02.10.2023 |
| 267. |
230753 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
249,30 |
|
Objednávka č. 2023130 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.10.2023 |
| 268. |
Zálohová Fa č. 4192666 + Fa č. 443046354 |
Nakreditovanie karty Edenred |
676,59 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.10.2023 |
| 269. |
20230043 |
Vypracovanie energetického certifikátu |
480,00 |
|
Objednávka č. 2023150 |
LicEA s.r.o., Gaštanová 1255/48, 066 01 Humenné |
50022571 |
03.10.2023 |
| 270. |
Zálohová Fa č. 16758 + Fa č. 22300325 |
Materiál - canisterapia |
100,48 |
|
Objednávka č. 2023162 |
Zverky Slovakia s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava-Rača |
35940743 |
04.10.2023 |
| 271. |
8336113710 |
Telekomunikačné služby |
31,13 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.10.2023 |
| 272. |
202314333 |
Učebnice |
34 |
|
Objednávka č. 2023156 |
Raabe s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
04.10.2023 |
| 273. |
3120230867 |
Učebnice |
804,70 |
|
Objednávka č. 2023155 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
05.10.2023 |
| 274. |
102300763 |
Učebnice |
117,90 |
|
Objednávka č. 2023157 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
05.10.2023 |
| 275. |
FA20230432 |
Polygrafické služby |
345,36 |
|
Objednávka č. 2023160 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
05.10.2023 |
| 276. |
5752034428 |
Telekomunikačné služby |
44,44 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.10.2023 |
| 277. |
FVT23003300 |
Regenerácia - sociálny fond |
716,30 |
|
Objednávka č. 2023161 |
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, Kaluža 780, 072 36 |
50042432 |
06.10.2023 |
| 278. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
09.10.2023 |
| 279. |
FV230230 |
Preprava osôb |
100,00 |
|
Objednávka č. 2023159 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
10.10.2023 |
| 280. |
Vyúčtovanie |
Poistka MŠ |
95,57 |
Poistka č. 511130687 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
11.10.2023 |
| 281. |
Vyúčtovanie |
Poistka stroje a notebooky |
21,10 |
Poistka č. 511109084 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
11.10.2023 |
| 282. |
20230487 |
Revízia hasiacich prístrojov |
467,04 |
|
Objednávka č. 2023163 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
11.10.2023 |
| 283. |
20230461 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
11.10.2023 |
| 284. |
5223742160 |
Príslušenstvo k VT |
21,39 |
|
Objednávka č. 2023168 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 |
12.10.2023 |
| 285. |
202314792 |
Edukačné publikácie-aktualizácia |
110,00 |
|
Objednávka č. 2023169 |
Raabe s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
16.10.2023 |
| 286. |
Predpis |
Poistka - ročný predpis |
371,19 |
Poistka č. 511130687 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
16.10.2023 |
| 287. |
Predfaktúra č. 1023307238+ Fa č. 123256750 |
Online domény |
62,16 |
|
Objednávka č. 2023170 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
17.10.2023 |
| 288. |
Predpis |
Poistka - ročný predpis |
1 417,54 |
Poistka č. 511109084 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
18.10.2023 |
| 289. |
195742605 |
Mobil |
1,00 |
|
Objednávka č. 2023171 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
23.10.2023 |
| 290. |
260923 |
Webinár |
25,00 |
|
Objednávka č. 2023172 |
RVC Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
35532882 |
23.10.2023 |
| 291. |
Zálohová Fa č. 2052553 |
Balík webinárov |
167,00 |
|
Objednávka č. 2023174 |
Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava |
31369308 |
24.10.2023 |
| 292. |
Proforma Fa č. 1232208520 |
Tlačivá |
35,12 |
|
Objednávka č. 2023173 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
24.10.2023 |
| 293. |
Zálohová Fa č. 2023122 |
Súťažné zošiťy |
18,30 |
|
Objednávka č. 2023167 |
Osmijanko n.o., Okružná 21, 900 31 Stupava |
360077381 |
25.10.2023 |
| 294. |
Zálohová Fa č. 915784 |
Predplatné časopisu Záhradkár |
34,68 |
|
Objednávka č. 2023176 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
35792281 |
25.10.2023 |
| 295. |
Zálohová Fa č. 23016990+ Fa č. SK2023INV02952 |
Stropný držiak na projektor |
84,97 |
|
Objednávka č. 2023177 |
Holders s.r.o., Brněnská 4602/3a, 695 01 Hodonín |
0538180 |
25.10.2023 |
| 296. |
233108747 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
26.10.2023 |
| 297. |
FA 4230001872 |
Stravovanie |
536,40 |
|
Objednávka č. 2023179 |
Zemplínska šírava s.r.o., Thermal Šírava Hotel ****, Partizánska 65, 071 01 Michalovce |
50364103 |
30.10.2023 |
| 298. |
opravená Fa č. FVT230008 |
Sauna - Ticket vodný svet |
-165,3 |
|
Objednávka č. 2023161 |
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, Kaluža 780, 072 36 |
50042432 |
30.10.2023 |
| 299. |
IK09732023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
31.10.2023 |
| 300. |
zálohová Fa č. 4194411+ Fa č. 443050828 |
Nakreditovanie karty Edenred |
615,58 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
31.10.2023 |
| 301. |
425/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
KZ 2628497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
02.11.2023 |
| 302. |
230886 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
71,51 |
|
Objednávka č. 2023165 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.11.2023 |
| 303. |
FV230269 |
Preprava osôb |
230,40 |
|
Objednávka č. 2023178 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
02.11.2023 |
| 304. |
182302355 |
Lampy do projektorov |
347,78 |
|
Objednávka č. 2023175 |
AB COM CZECH s.r.o., Stěžerská 882, 500 04 Hradec Králové |
25974939 |
03.11.2023 |
| 305. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.11.2023 |
| 306. |
Predfaktúra č. 1023327144 + Fa č. 123275065 |
Hosting |
72,43 |
|
Objednávka č. 2023180 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
06.11.2023 |
| 307. |
8337889797 |
Telekomunikačné služby |
31,13 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.11.2023 |
| 308. |
5756569723 |
Telekomunikačné služby |
54,92 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.11.2023 |
| 309. |
3120231301 |
Učebnice s príspevkom |
264,00 |
Objednávka č. 2023164 |
|
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
08.11.2023 |
| 310. |
2023/182 |
Revízia komínov a dymovodov |
132,00 |
Objednávka č. 2023182 |
|
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
08.11.2023 |
| 311. |
FA2302004653 |
Čistiace potreby |
268,70 |
|
Objednávka č. 2023183 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
08.11.2023 |
| 312. |
Fa č. 23010874 |
Seminár |
65,00 |
|
Prihláška na seminár |
Asosiácia správcov registratúry, J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno |
37922190 |
10.11.2023 |
| 313. |
/// |
Rezervačný poplatok - nájomné |
750 |
Rezervačná zmluva k prenájmu nehnuteľnosti |
|
CassaReal III s.r.o., Mäsiarska 70, 040 01 Košice |
52650146 |
10.11.2023 |
| 314. |
233102440 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
13.11.2023 |
| 315. |
2023220 |
Diagnostika a oprava elektroinštalácie |
118,8 |
|
Objednávka č. 2023181 |
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. |
30619319 |
13.11.2013 |
| 316. |
2023/36 |
Stavebný dozor MŠ |
2640,00 |
|
Objednávka č. 2023111 |
DD -Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce |
45853240 |
14.11.2023 |
| 317. |
23000001 |
Posunkový kurz |
1500,00 |
|
Objednávka č. 2023129 |
JuHO s.r.o., Prostějovská 99, 080 01 Prešov |
47468424 |
15.11.2023 |
| 318. |
0526/11/23 |
Pracovná porada |
130,00 |
|
Pozvánka na pracovnú poradu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry |
00186759 |
15.11.2023 |
| 319. |
proforma Fa č. 1232209039 + Fa č. 2232209205 |
Tlačivá |
192,80 |
|
Objednávka č. 2023122 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
15.11.2023 |
| 320. |
FV231630 |
Galantéria |
393,05 |
|
Objednávka č. 2023186 |
Dipo Print s.r.o., Janka Kráľa 962 |
54974569 |
16.11.2023 |
| 321. |
Fa č. 20231263461 |
Canisterapia-materiál |
100,65 |
|
Objednávka č. 2023187 |
ABC-ZOO s.r.o, Starozagorská 6, 040 23 Košice |
47508795 |
20.11.2023 |
| 322. |
Príkaz k úhrade poistky č. 9881056156 |
Úrazové poistenie školy |
543,2 |
Poistná zmluva č. 9881056156 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
20.11.2025 |
| 323. |
predfaktúra č. 62305037 + Fa č. 72304810 |
Dvojkolesový vozík |
73,42 |
|
Objednávka č. 2023189 |
Original Trade s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
48050296 |
22.11.2023 |
| 324. |
182302355 |
Poistné na r. 2024 - budova |
757,12 |
Poistná zmluva č. 511123384 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
23.11.2023 |
| 325. |
229447092 |
Servis rohoží |
68,21 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
23.11.2023 |
| 326. |
Predfaktúra č. 1023327144 + Fa č. 123275065 |
Divadelné predstavenie |
150,00 |
|
Objednávka č. 2023184 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov |
42082153 |
27.11.2023 |
| 327. |
8337889797 |
Aktualizované materiály |
38,20 |
|
Objednávka č. 2023190 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
27.11.2023 |
| 328. |
5756569723 |
Materiál |
304,00 |
|
Objednávka č. 2023191 |
Win-sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov n.T. |
51765900 |
27.11.2023 |
| 329. |
2304281 |
Učebný materiál |
13,00 |
|
Objednávka č. 2023193 |
Mudrlantko s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina |
55587526 |
27.11.2023 |
| 330. |
3120231301 |
Materiál |
248,88 |
|
Objednávka č. 2023192 |
NAGAF s.r.o., Kalinčiakova 2681/9, 093 01 Vranov n.T. |
55716032 |
28.11.2023 |
| 331. |
70965491 |
Balíček Zborovňa Komplet |
188,50 |
|
Objednávka č. 2023194 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
28.11.2023 |
| 332. |
5400708855 |
Materiál - príslušenstvo k VT + elektrospotrebiče |
2572,52 |
|
Objednávka č. 2023206 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 |
28.11.2023 |
| 333. |
474/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
KZ 2678497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
30.11.2023 |
| 334. |
231002 |
Materiál - údržba |
34,91 |
|
Objednávka č. 2023185 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.12.2023 |
| 335. |
Fa č. 2320206856 |
Guličky do vakov |
191,76 |
|
Objednávka č. 2023210 |
Emi Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
46726608 |
01.12.2023 |
| 336. |
5/2023 |
Dezinsekcia priestorov školy |
1500,00 |
|
Objednávka č. 2023204 |
Martin David-DDD Service a cleaaning service, Sídli. 1.mája 71/3, 093 01 Vranov n.T. |
43485651 |
04.12.2023 |
| 337. |
8339672208 |
Telekomunikačné služby |
31,33 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
36631124 |
04.12.2023 |
| 338. |
303251627 + Fa č. 2305303051 |
Predplatné |
61,09 |
|
Objednávka č. 2023201 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
04.12.2023 |
| 339. |
202312003 |
Interaktívna podlaha + softvér |
3390 |
|
Objednávka č. 2023202 |
Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa |
52391990 |
05.12.2023 |
| 340. |
FV231299 |
Oprava elektrospotrebiča |
52,60 |
|
Objednávka č. 2023215 |
LUX Prešov s.r.o., Bardejovská 5, 080 06 Prešov |
36478598 |
05.12.2023 |
| 341. |
2122023 |
Materiál - údržba |
63,60 |
|
Objednávka č. 2023212 |
NAGAF s.r.o., Kalinčiakova 2681/9, 093 01 Vranov n.T. |
55716032 |
06.12.2023 |
| 342. |
FV/20230237 |
Kancelárske potreby |
142,63 |
|
Objednávka č. 2023197 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
06.12.2023 |
| 343. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.12.2023 |
| 344. |
2023247 |
Revízia elektrozariadení + oprava akumul.pecí |
1624,00 |
|
Objednávka č. 2023188 |
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. |
30619319 |
07.12.2023 |
| 345. |
2023248 |
Oprava bleskozvodu |
1920,71 |
|
Objednávka č. 2023219 |
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. |
30619319 |
07.12.2023 |
| 346. |
10230065 |
Koberec |
85,00 |
|
Objednávka č. 2023217 |
Ing. Cyril Maščuk, Nám. Slobody 1, 093 01 Vranov n.T. |
17294703 |
07.12.2023 |
| 347. |
5761125507 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.12.2023 |
| 348. |
Zmluva o nájme NP č. 1/2023 |
Nájom priestorov |
750,00 |
Zmluva o nájme NP č. 1/2023 |
|
Mária Tichá, Budovateľská 1302, 093 01 Vranov n.T. |
/// |
07.12.2023 |
| 349. |
1122023 |
Materiál |
227,52 |
|
Objednávka č. 2023211 |
NAGAF s.r.o., Kalinčiakova 2681/9, 093 01 Vranov n.T. |
55716032 |
08.12.2023 |
| 350. |
zálohová Fa č. 4196697 + Fa č. 443056001 |
Nakreditovanie karty Edenred |
521,30 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
08.12.2023 |
| 351. |
Fa č. 231208124 |
Germicídny žiarič |
1 100,90 |
|
Objednávka č. 2023221 |
Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 |
08.12.2023 |
| 352. |
FA2302005432 |
Hygienické potreby |
2 092,49 |
|
Objednávka č. 2023203 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
12.12.2023 |
| 353. |
2500878322 |
Vodné a stočné OM Škola + Internát |
644,36 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
12.12.2023 |
| 354. |
20230147 |
Kľúče - materiál |
84,00 |
|
Objednávka č. 2023124 |
Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. |
14322234 |
12.12.2023 |
| 355. |
FV23013217 |
Pracovné odevy |
513,96 |
|
Objednávka č. 2023198 |
Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
31700438 |
12.12.2023 |
| 356. |
202319727 |
Aktualizované materiály |
110,00 |
|
Objednávka č. 2023205 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
12.12.2023 |
| 357. |
2023004 |
Galantéria - materiál |
103,15 |
|
Objednávka č. 2023205 |
Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01 Vranov n.T. |
33264457 |
12.12.2023 |
| 358. |
F230196 |
Kuchynské potreby |
382,49 |
|
Objednávka č. 2023214 |
Norma-Jozef Muľ, Nám.slobody, Vranov n.T. |
31291295 |
12.12.2023 |
| 359. |
FA2302005757 |
Hygienické potreby |
465,60 |
|
Objednávka č. 2023225 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
13.12.2023 |
| 360. |
IK10702023 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
74,45 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
13.12.2023 |
| 361. |
2360 |
Oprava elek.zabez.zariadenia |
30,00 |
|
Objednávka č. 2023226 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
13.12.2023 |
| 362. |
FV/202312979 |
Kancelárske potreby |
2391,48 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2023196 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
13.12.2023 |
| 363. |
FV/202312889 |
Hygienické a čistiace potreby |
4 043,29 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2023195 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
13.12.2023 |
| 364. |
2356 |
Kontrola EZS |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
13.12.2023 |
| 365. |
2023002593 |
Materiál |
47,27 |
|
Objednávka č. 2023216 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
13.12.2023 |
| 366. |
20232193 |
Prevádzkový poriadok |
394,80 |
|
Objednávka č. 2023145 |
HASPO.sk s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
51267918 |
13.12.2023 |
| 367. |
11/2023 |
Dezinsekcia priestorov školy |
1 500,00 |
|
Objednávka č. 2023204 |
Martin David-DDD Service a cleaaning service, Sídli. 1.mája 71/3, 093 01 Vranov n.T. |
43485651 |
13.13.2023 |
| 368. |
preddavková Fa č. 230743 + Fa č. 23120201 |
Kniha Čarovný Vranov n.T. a okolie |
598,40 |
|
Objednávka č. 2023073 |
CBS s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 |
36510980 |
13.12.2023 |
| 369. |
231065 |
Údžba-materiál |
65,15 |
|
Objednávka č. 2023209 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
14.12.2023 |
| 370. |
20230590 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
14.12.2023 |
| 371. |
FV23013262 |
Pracovné odevy |
456,00 |
|
Objednávka č. 2023218 |
Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
31700438 |
14.12.2023 |
| 372. |
26116 |
Preprava osôb |
968,60 |
|
Objednávka č. 2023222 |
SAD Humenné a.s., OZ Vranov n.T., Mlynská 1345, Vranov n.T. |
36477508 |
14.12.2023 |
| 373. |
20230587 |
Polygrafické služby |
1 466,40 |
|
Objednávka č. 2023200 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
14.12.2023 |
| 374. |
2023002858 |
Pracovné odevy |
632,70 |
|
Objednávka č. 2023223 |
Marmon - SK s.r.o., 090 03 Ladomirová 90 |
36515469 |
14.12.2023 |
| 375. |
20230016 |
Oprava akumulačných pecí |
1 200,00 |
|
Objednávka č. 2023220 |
TAT Elektro s.r.o., Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce n.T. |
53549104 |
15.12.2023 |
| 376. |
2023005 |
Galantéria-materiál |
57,25 |
|
Objednávka č. 2023207 |
Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01 Vranov n.T. |
33264457 |
15.12.2023 |
| 377. |
35/23 |
Online kurz |
720,00 |
|
Objednávka č. 2023228 |
N trust s.r.o., Ílová 6, 841 07 Bratislava |
46245383 |
15.12.2023 |
| 378. |
FV/20230242 |
Kancelárske potreby |
375,20 |
|
Objednávka č. 2023208 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
15.12.2023 |
| 379. |
20230023 |
Záhradnícke práce |
1 188,80 |
|
Objednávka č. 2023224 |
Jozef Barna - úprava parkovej zelene, Veterná 965, 093 01 Vranov n.T. |
41800133 |
18.12.2023 |
| 380. |
Zálohová faktúra č. 00061223 + Fa č. 23000036 |
Balik Pinf hry profi |
290,00 |
|
Objednávka č. 2023230 |
Pinf s.r.o., Sobotište 393, 906 05 |
51007908 |
18.12.2023 |
| 381. |
230101535 |
Ročný servis kotolne |
400,00 |
|
Objednávka č. 2023215 |
Baník a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov n.T. |
36467677 |
18.12.2023 |
| 382. |
zálohová Fa č. 4197540 + Fa č. 443057869 |
Nakreditovanie karty Edenred |
610,04 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
18.12.2023 |
| 383. |
VF/2023052 |
Farebná tlač vianočných pozdravov |
31,40 |
|
Objednávka č. 2023231 |
František Fabián - Dataservis, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
10719814 |
18.12.2023 |
| 384. |
F230126 |
Maliarske potreby |
1 620,24 |
|
Objednávka č. 2023166 |
Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
18.12.2023 |
| 385. |
2300752 |
Elektrospotrebiče |
2 057,00 |
|
Objednávka č. 2023229 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
44602731 |
18.12.2023 |
| 386. |
FP2317892 |
Potraviny |
325,75 |
|
Objednávka č. 2023232 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľxká 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
18.12.2023 |
| 387. |
FM2351717 |
Hygienické potreby |
1 714,57 |
|
Objednávka č. 2023233 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
18.12.2023 |
| 388. |
20230032 |
Montáž kamerového systému |
4 152,02 |
|
Objednávka č. 2023227 |
Vladimír Matta Okulka 14/24, 093 01 Vranov n.T. |
53196023 |
21.12.2023 |
| 389. |
DLaF 916-23-01073 |
Nájom tlačiarne |
44,64 |
Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
45444897 |
21.12.2023 |
| 390. |
202321789 |
Aktualizované materiály |
37,20 |
|
Objednávka č. 2023234 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
21.12.2023 |
| 391. |
splátkový kalendár na 1/2024 |
Prenájom priestorov |
1 155,00 |
Nájomná zmluva zo dňa 30.08.2017 + splátkový kalendár z 22.12.2023 |
|
Ahod s.r.o., Čemernianska1126, 093 03 Vranov n.T. |
50896156 |
22.12.2023 |
| 392. |
FV/202313857 |
Kancelárske potreby |
255,00 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2023235 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36446778 |
27.12.2023 |
| 393. |
513/2023 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
32,00 |
KZ 2678497/2016 |
|
EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. |
47691859 |
27.12.2023 |
| 394. |
8230032336 |
Dodávka plynu - OU+PŠ |
346,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
27.12.2023 |
| 395. |
8230032337 |
Dodávka plynu - Škola |
1 145,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
27.12.2023 |
| 396. |
8230032338 |
Dodávka plynu - Hupcej |
35,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
27.12.2023 |
| 397. |
8230032339 |
Dodávka plynu - Rázusova |
281,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
27.12.2023 |